Responsable – Vérification interne
(compagnie privée)

Responsable – Vérification interne
(compagnie privée)

Notre client

Notre client, La compagnie de matériaux de construction BP du Canada, est une compagnie manufacturière privée qui fabrique des matériaux de construction. Vous connaissez?

C’est une compagnie qui compte environ 400 employés et qui valorise ses actifs humains, la protection de l’environnement et la qualité des produits qu’elle offre à ses clients et ce, depuis plus de 100 ans. Notre client recherche un(e) Responsable de la vérification interne pour joindre son équipe.

Quelques faits intéressants

Environnement très dynamique et collaboratif; poste se rapportant directement au président et conseil d’administration; mandats de type opérationnels; beaucoup d’autonomie; poste à la fois stratégique et d’exécution des mandats; pas ou très peu d’heures supplémentaires à prévoir; peu de déplacements à prévoir (très occasionnels); ouverts aux candidats provenant de la consultation en vérification interne ou en entreprise; assurances collectives et fond de pension offert.

Profil du poste

Ce poste vous conviendra parfaitement si vous aimez les mandats de vérifications opérationnels et variés où vous avez de la latitude et de l’autonomie autant dans l’élaboration du plan de vérification que dans l’exécution de ce dernier! Vous aimez être en relation avec la haute direction et avec les divers départements d’une entreprise? Voilà un poste intéressant pour vous!

Aperçu des principales responsabilités
  • Déterminer le caractère adéquat et l’efficacité du système de contrôle interne de la gestion de risques et de la gouvernance permettant à la direction de s’acquitter de ses responsabilités, soit de mettre en œuvre et de maintenir des procédures de contrôle interne adéquates, de les passer en revue et de les évaluer;
  • Déterminer si la direction a mis en place des politiques, des procédures et des contrôles afin de prévenir la fraude et d’en détecter les risques;
  • Identifier les lacunes des systèmes de contrôle interne ainsi que les recommandations découlant des audits internes et externes
  • Déterminer si les différentes fonctions travaillent de manière efficace et efficiente et en conformité aux lois, aux règlements, aux politiques et aux procédures;
  • Évaluer l’efficacité et l’efficience avec lesquelles les ressources sont utilisées, déterminer des occasions d’améliorer le rendement opérationnel et recommander des solutions aux problèmes, le cas échéant;
  • Préparer et coordonner les audits de conformité opérationnelle, financière et réglementaire conformément à un cycle d’audit fondé sur les risques;
  • Organiser et mener les activités quotidiennes devant être exécutées pour achever avec succès les mandats dont il (elle) est responsable;
  • Passer en revue le travail effectué par les consultants (surveillance de l’échéancier d’audit interne et du budget, gestion des lacunes relevées, formulation et validation de recommandations, suivi des projets, etc.);
  • Diriger des rencontres de fin de mandat pour discuter des recommandations;
  • Faire en sorte que son travail soit effectué conformément à son mandat ainsi qu’aux normes, à la définition d’audit interne et au code d’éthique de l’Institute of Internal Auditors (IIA);
  • Contribuer au suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’audit interne auprès des différentes parties prenantes. Supporter la Direction et les Services afin de pallier aux lacunes identifiées;
  • Produire des rapports de gestion, des indicateurs de performance et des tableaux de bord pour le service d’audit interne;
  • Exercer une vigie sur les meilleures pratiques de gouvernance de l’industrie de l’assurance et des institutions financières et des enjeux pouvant impacter les activités d’audit internes à moyen et long terme;
  • Soutenir les équipes internes dans le cadre des activités de l’organisation.
Qualifications et compétences recherchées
  • Diplôme universitaire en comptabilité, en finance, ou dans un domaine connexe;
  • Titre professionnel de CPA, de CA, de CIA ou de CFE;
  • Membre de l’Institut des Audit internes (Atout);
  • Au moins dix années d’expérience en audit interne ou en contrôles internes dans le domaine manufacturier;
  • Grande maîtrise des langues françaises et anglaises (oral et écrit);
  • Connaissance de la vérification d’activités commerciales complexes en vue d’évaluer l’efficacité et l’efficience de la gestion et des contrôles visant à optimiser les ressources;
  • Connaissances pratiques et des normes d’audit interne ainsi que des lois et des règlements qui s’appliquent au domaine manufacturier;
  • Bilinguisme (essentiel).

La forme masculine est utilisée afin d’alléger le texte. Seules les personnes retenues seront contactées.

Detailed Information

Montreal

Accounting

To apply for this job email your details to jroy@lachasserecrutement.com